普邦股份董事会被出具监管函:年报披露财务数
8月25日消息,普邦股份(002663)因为存在年度报告披露的财务数据不准确、未及时披露转让子公司股权事项等五项信批违规,公司董事会被出具监管函。
经查,普邦股份存在下列违规事实如下:
未及时披露转让子公司股权事项
2018 年 1 月,公司子公司四川深蓝环保科技有限公司(简称,深蓝环保)与有关方共同出资设立沙雅深蓝环保科技有限公司(简称,沙雅深蓝),其中深蓝环保出资 1,400 万元,出资比例为 75%。2018 年 7 月 18 日,深蓝环保与深圳市海恩投资有限公司签署,将其持有的沙雅深蓝 51%股权作价 3,200 万元转让。该项交易增加公司当年净利润 2,180.45 万元,占你公司 2017年度经审计净利润的 14.36%,但公司未及时披露该事项。
未及时披露重大项目进展情况
2016 年 11 月,公司发布《重大项目中标公告》,披露中标郑州高新区市政绿化 PPP 项目,项目估算总投资约 33.2 亿元。2017 年4 月,公司与郑州开发区管理委员会市政管理局签署项目正式合同,并于 2017 年 9 月启动项目开工建设,但公司未及时披露该项目的合同签署、开工建设等进展情况。
2019 年年度报告披露的委托理财信息不准确
公司董事会于 2019 年 1 月 10 日审议通过使用不超过 5 亿元自有资金购买结构性存款产品的议案,并在 2019 年度累计购买结构性存款 77.9 亿元,均已到期,期末余额为零。但是,公司 2019 年年度报告披露报告期内不存在委托理财,相关披露信息与实际情况不符。
商誉资产组信息披露不完整
公司 2019 年计提商誉减值准备 9.85 亿元,且与商誉相关的资产组的组成与前期相比发生了变化,但公司在 2019 年年度报告财务报表附注中未披露资产组变化的原因、前期和当期资产组组成情况等信息。
年度报告披露的财务数据不准确
公司因部分工程项目收入确认依据不充分、未按规定对合并形成的商誉进行减值测试、应收账款坏账准备计提不充分等财务核算方面的问题,导致公司相关年度报告披露的财务数据不准确。
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