上市公司内审制度(上市公司内审做些什么)

股票知识 2023-01-12 18:19www.16816898.cn股票入门基础知识
  • 内审部管理制度(完整版)
  • 上市公司有内部审计吗
  • 中小板块上市公司是不是必须披露内部审计制度,有无文件要求
  • 上市公司审计部职能及各岗位职责说明
  • 上市公司 内审 内控 来,分别检查什么?
  • 香港上市公司内部审计报告的规定有哪些?
  • 只有上市公司才会设有内部审计部门吗?内部审计主要的作用是什么?都需要做什么工作?
  • 1、内审部管理制度(完整版)

    结转到利润分配-未分配利润。

    2、上市公司有内部审计吗

    会计制度要求有的

    3、中小板块上市公司是不是必须披露内部审计制度,有无文件要求

    外部审计都有造假的 公司的内部审计是其自言其说 就更没法相信了 有谁会说自己有问题

    4、上市公司审计部职能及各岗位职责说明

    内容来自用户:方国涛

    审计部职能
    1、在董事会审计委员会的领导下,依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及顾地科技《内部审计制度》规定,独立开展内部审计工作。
    2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议。
    3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,对其经营效果进行评价。
    4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其年度绩效考核提供依据。
    5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
    6、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。运用适当的审计方法,收集充分的审计证据,做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
    7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识,积极参加行业协会组织的审计业务培训,提高审计人员素质。
    8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下8

    5、上市公司 内审 内控 来,分别检查什么?

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    6、香港上市公司内部审计报告的规定有哪些?

    您好,内部审计属于公司治理的重要组成部分,香港联交所、香港会计师公会,以及国际内部审计师协会等均对公司内部审计做出了一系列的规定。

        香港联交所《证券上市规则》3.21规定,每家上市公司发行人必须设立审核委员会,其成员全部是非执行董事,审核委员会至少要有三名成员,其中至少要有一名是会计或财务管理的独立非执行董事。

        关于审核委员会的职责,香港会计师公会《审核委员会有效运作指引》9.(e)规定,审核委员会的主要职责包括监察公司财务汇报程序、内部监控和风险管理工作。

    关于审计委员会和内部审计之间的关系,香港会计师公会《审核委员会有效运作指引》14.(b)规定鼓励内部核数师向审核委员会如实披露工作情况,设立正式的机制,让审核委员会可在独立于管理层的情况下与内部核数(审计)师举行会议。

    关于内部审计的具体汇报体系,国际内部审计师协会审计实务公告1110-2认为,审计执行主管在职能上应向审计委员会报告,在行政上向机构的首席执行官(CEO)报告。其中

        职能性报告是指内部审计工作章程、内部审计计划、内部审计报告、审计执行主管的任命和薪酬、审计工作范围的限制;


    行政性报告是指内部审计预算、人力资源、内部沟通、公司内部政策和程序的管理。


    有关香港公司的审计报告的问题欢迎与我们探讨。

    7、只有上市公司才会设有内部审计部门吗?内部审计主要的作用是什么?都需要做什么工作?

    第一、内审工作以审计法为法律依据,不仅上市公司才设立机构或人员;第二、内审有国际、国内标准、准则和规范,是一项有国际影响、国内组织的活动;第三、内审要能够顺势而为,既要在单位负责人领导下确定工作目标、方向和任务,也要具备技术和实践能力;第四、内审目前在提高效益、降低耗费、内部控制等领域发挥内在监督作用。

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